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Entrer un paiement anticipé pour un fournisseur
Pour saisir un paiement anticipé fait à un fournisseur :
- Ouvrez la fenêtre Paiements pour traiter des factures d'achat. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
- Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Paiements et sélectionnez Payer les factures d'achat dans le menu.
- Cliquez sur le bouton Paiements anticipés dans la barre d’outils .
- Fournissez les détails du paiement anticipé.
- Pour imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer au menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Dans cette zone : | Entrez les informations suivantes : |
---|---|
Par | Choisissez un mode de paiement dans la liste. |
De | Si vous payez au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel les fonds seront tirés. |
À l'ordre de | Choisissez le fournisseur que vous payez. |
Chèque N° | Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque. |
Date | Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement anticipé. Cette date est imprimée sur le chèque et elle est également enregistrée comme date de transaction. |
N° référence-Paiement anticipé | Tapez un numéro de référence pour le paiement anticipé. |
Montant du paiement anticipé | Tapez le montant du paiement anticipé. |
Remarque | Tapez une raison pour le paiement anticipé. |