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Enregistrer un achat auprès d'un fournisseur

Pour enregistrer un achat effectué chez un fournisseur :

  1. Créez une nouvelle facture.
  2. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :
    • Payer plus tard. Payez un fournisseur à une date ultérieure.
    • Comptant. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste.
    • Chèque. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste, puis entrez le Numéro du chèque.
    • Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.
    • Dépôt direct. Si votre fournisseur accepte les dépôts directs sur son compte bancaire, sélectionnez ce mode de paiement et un compte bancaire dans la liste Tiré sur. Dans la case N° dépôt direct, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de dépôt direct. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
  3. Sélectionnez ou entrez le nom d'un fournisseur dans la case Fournisseur.
  4. Remarque : Si vous prévoyez faire affaire avec ce fournisseur une seule fois et ne voulez pas ajouter son nom à votre liste de fournisseurs, vous pouvez sélectionner Fournisseur occasionnel dans la liste de la case Fournisseur. Lorsque vous sélectionnez un fournisseur occasionnel, vous devez payer la facture immédiatement (l'option Payer plus tard n'est pas disponible).

  5. Dans la case Facture , entrez le numéro de facture.
  6. Saisissez une date.
  7. Entrez les informations d'achat relatives aux marchandises ou services vendus :
  8. Si vous n'avez pas encore saisi des modalités de paiement avant échéance dans l'enregistrement de ce fournisseur, vous pouvez saisir un pourcentage de remise ou des modalités de paiement avant échéance pour cette facture.
  9. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications à la facture, sélectionnez Traiter ou Imprimer & traiter.

 Quels ajouts ou modifications souhaitez-vous faire?