Utilisez ce rapport pour identifier les soldes que vous devez à vos fournisseurs. Le rapport Chronologie des fournisseurs affiche l'état de vos factures d'achat, triées sur trois périodes chronologiques dont vous définissez la durée. Le rapport détaillé Chronologie des fournisseurs répertorie les factures et paiements pour tous les fournisseurs ou les fournisseurs sélectionnés pour chaque période chronologique.
Les paiements et les factures payées intégralement que vous avez effacés de vos données de Sage 50 Comptabilité n'apparaissent pas sur ce rapport.
Première période chronologique. Inclut toutes les factures antérieures à un nombre de jours spécifié (par exemple, 30) mais qui ne sont cependant pas suffisamment anciennes pour être comprises dans la deuxième période.
Deuxième période chronologique. Inclut toutes les factures antérieures à un nombre de jours spécifié (par exemple, 60) mais qui ne sont cependant pas suffisamment anciennes pour être comprises dans la troisième période.
Troisième période chronologique. Inclut toutes les factures antérieures à un nombre de jours spécifié (par exemple, 90).
Les factures qui ne sont pas suffisamment anciennes pour être incluses à la première période sont répertoriées comme Courant.
Pour afficher un rapport Chronologie des fournisseurs, ouvrez le Centre des rapports à la fenêtre d'accueil, sélectionnez Fournisseurs & achats, puis sélectionnez le rapport de chronologie des fournisseurs par son nom. Cliquez sur Créer.
La chronologie dépend de la date que vous précisez dans le champ Au. Vous pouvez modifier la durée des périodes chronologiques dans vos paramètres.
Après l'affichage du rapport, vous pouvez effectuer un zoom avant pour consulter une facture en retard spécifique.