Sage 50 Comptabilité présente deux façons de corriger des transactions : l'ajustement et la contrepassation.
La fonction de correction vous permet d'ajuster des transactions après le traitement sans enregistrer les deux écritures dans le livre comptable de votre entreprise. Sage 50 Comptabilité contrepasse automatiquement la transaction originale et saisit la transaction corrigée en une étape à l'arrière-plan.
De plus, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dans l'exercice ou année civile suivant(e), vous devez avoir un plan de service qui inclut la paie et activer l'option Permettre des transactions postérieures.
Afin que les corrections automatiques puissent fonctionner, les détails de la transaction originale doivent être disponibles dans les données de votre entreprise. Vous ne pouvez pas faire des ajustements si vous avez effacé les détails de transaction ou supprimé l'enregistrement de fournisseur, d'employé ou de client. Vous ne pouvez pas non plus ajuster des transactions en comptabilité de caisse.
Si vous avez besoin des détails de correction, affichez le rapport Transactions. Assurez-vous de sélectionner la case Corrections dans la fenêtre Modifier un rapport. Vous pouvez facilement identifier les ajustements par leurs commentaires.
Texte | Explication |
---|---|
<Numéro> AJT | Vous signale le numéro de la transaction que vous corrigez. |
<Numéro>J Contrepassation | Vous signale le numéro de l'écriture de journal que vous contrepassez. Il s'agit de l'écriture associée à la transaction originale. |
La correction est le <numéro> J | Vous signale le numéro de l'écriture de journal qui remplace l'écriture contrepassée. Il s'agit de la nouvelle écriture associée à la transaction corrigée. |
Remarque :
Contrepasser un chèque sans provision de la part d'un client